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內(nèi)審崗位職責(zé)

時間:2025-07-14 08:03:54 崗位職責(zé) 我要投稿

內(nèi)審崗位職責(zé)(精選15篇)

  在快速變化和不斷變革的今天,很多場合都離不了崗位職責(zé),崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎?下面是小編精心整理的內(nèi)審崗位職責(zé),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

內(nèi)審崗位職責(zé)(精選15篇)

內(nèi)審崗位職責(zé)1

  1、制定公司內(nèi)部審計工作制度及實施辦法。

  2、負(fù)責(zé)擬定年度內(nèi)部審計工作目標(biāo)、工作計劃。

  3、出具內(nèi)部審計報告。

  4、負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計機(jī)構(gòu)做好財務(wù)審計和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

  5、跟蹤監(jiān)督公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產(chǎn)報表,判讀企業(yè)運行效率。6、分析公司財務(wù)狀況,研究行業(yè)內(nèi)公司信息。

  7、分析評估各項業(yè)務(wù)和各部門業(yè)績,提供財務(wù)建議和決策。

  8、預(yù)測并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項資金使用情況。

  9、撰寫基礎(chǔ)財務(wù)分析報告。

內(nèi)審崗位職責(zé)2

  職責(zé)描述:

  1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的溝通,以更好了解公司業(yè)務(wù)與流程,提供務(wù)實、合理有效的管理建議;

  2、協(xié)助制定年度內(nèi)審計劃、并按照審計計劃主導(dǎo)或參與各項專項或綜合內(nèi)審工作;

  3、協(xié)助完善各項內(nèi)審工作流程、規(guī)范和評價標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)工作,不斷提高部門內(nèi)審工作質(zhì)量;

  4、保證及時、準(zhǔn)確地審核和提供各種財務(wù)數(shù)據(jù),財務(wù)報表,包括各項對外報表及集團(tuán)所要求的各項報表;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

  2、2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗,熟悉核算、稅務(wù)業(yè)務(wù)的實際操作,具有公司內(nèi)部審計經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、熟練操作辦公軟件和財務(wù)軟件;

  4、具有過硬的.業(yè)務(wù)知識和較強的領(lǐng)導(dǎo)能力,具有團(tuán)隊精神和開拓創(chuàng)新能力,具有良好的組織協(xié)調(diào)能力。

內(nèi)審崗位職責(zé)3

  1、協(xié)助擬訂審計監(jiān)察中心月度內(nèi)控、審計工作計劃

  2、協(xié)助審查評價、完善雪松控股集團(tuán)有限公司管理制度、業(yè)務(wù)流程

  3、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)效益審計相關(guān)規(guī)章制度

  4、實施雪松控股集團(tuán)有限公司采購價格、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用審計并提交審計報告

  5、實施各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)經(jīng)營審計,并對執(zhí)行結(jié)果及獎懲兌現(xiàn)情況進(jìn)行審計監(jiān)督

  6、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司各板塊預(yù)算執(zhí)行情況及修理費、技改費、投融資等專項費用使用情況的調(diào)查審計方案,實施并提交專項審計報告

  7、實施專項費用審查的后續(xù)跟蹤審計,及時報告審計建議的落實和整改情況

  8、協(xié)助實施外審?fù)獠?/p>

  9、實施各項審計相關(guān)檔案資料的歸檔管理

  10、維護(hù)與相關(guān)政府機(jī)構(gòu)及外部相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系

  崗位任職要求

  1、本科及以上,經(jīng)驗豐富或cpa資格的'學(xué)歷可放寬

  2、審計或財務(wù)專業(yè),注冊會計師資格或中級以上職稱

  3、大型企業(yè)財務(wù)或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗5年以上

  4、有良好的道德品質(zhì),保密觀念強,應(yīng)變能力強;有很強的學(xué)習(xí)能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門外語;能適應(yīng)經(jīng)常出差。

內(nèi)審崗位職責(zé)4

  1.接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人的委派,參加本公司管理體系的內(nèi)部審核工作,熟練掌握有關(guān)專業(yè)知識及審核技能。

  2.參與編制“管理體系內(nèi)部審核檢查記錄”。

  3.通過內(nèi)審,對不符合工作提出糾正措施。

  4.跟蹤、驗證糾正措施的'落實情況。

  5.參與“管理體系內(nèi)部審核報告”的編寫。

  6.內(nèi)審員必須獨立于被審核的工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)5

  1、掌握等級醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)及實施細(xì)則,通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)了解醫(yī)院等級醫(yī)院評審工作程序,具備相關(guān)基本知識。

  2、按等級醫(yī)院評審實施細(xì)則和科室實施方案開展自查工作。

  3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄,對科室存在的問題及時向科主任書面報告并提出改進(jìn)措施、存檔。

  4、記錄上級部門和專家評審小組的.評審結(jié)果,對不符合項目制定整改措施,優(yōu)化流程并落實實施,做到持續(xù)質(zhì)量改進(jìn),以書面報告形式上報等級醫(yī)院評審辦公室。

  5、接受上級部門和專家評審小組對持續(xù)改進(jìn)效果的跟蹤評價與驗證。

  6、負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)科室成員學(xué)習(xí)各項相關(guān)制度、職責(zé)、流程,模擬個案追蹤和系統(tǒng)追蹤法檢查培訓(xùn)內(nèi)容落實及知曉情況,做好記錄。

  7、負(fù)責(zé)科室內(nèi)質(zhì)量管理體系運行工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。

  8、內(nèi)審員工作業(yè)績做為科室質(zhì)量管理考核、年度評優(yōu)的依據(jù)之一。

  9、參加醫(yī)院各項內(nèi)審員培訓(xùn)工作,完成其他有關(guān)評審工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)6

  1、審計工作

  1.1對公司信息系統(tǒng)和it環(huán)境進(jìn)行應(yīng)用控制和it基礎(chǔ)控制審計,工作內(nèi)容包括測試、撰寫審計發(fā)現(xiàn),并完成改進(jìn)進(jìn)度的跟蹤;

  1.2分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù),提供審計依據(jù);

  1.3分析基礎(chǔ)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)配置,提供信息安全方面審計;

  2、協(xié)助部門完成對內(nèi)部控制委員會和董事會的匯報工作

內(nèi)審崗位職責(zé)7

  內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)開展全面管理審計、專題審計、財務(wù)審計、項目后評價等專項審計工作;負(fù)責(zé)開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

  2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準(zhǔn)備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風(fēng)險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;

  負(fù)責(zé)與被審計單位進(jìn)行溝通,聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進(jìn)行現(xiàn)場工作;

  具體實施審計工作,承擔(dān)審計項目經(jīng)理職責(zé),領(lǐng)導(dǎo)審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù),出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;

  3、參與部門內(nèi)部管理工作:協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范審計工作作業(yè)流程;根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃,起草年度審計計劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱;參與審計團(tuán)隊建設(shè),包括組織開展各類相關(guān)培訓(xùn)、團(tuán)隊人員成長等。

  4、配合外部審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計:協(xié)助建立和維護(hù)與外部審計機(jī)構(gòu)的'長期合作關(guān)系;配合、協(xié)調(diào)外部審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展;

  5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)8

  1、負(fù)責(zé)財務(wù)報銷系統(tǒng)設(shè)計、優(yōu)化工作;

  2、圍繞財務(wù)咨詢、財務(wù)報銷制度宣貫、財務(wù)流程等2行財務(wù)報銷的運營,時間能夠洞察員工的訴求和痛點,不斷通過運營提升報銷的滿意度;

  3、定期進(jìn)行報銷數(shù)據(jù)的分析,識別成本變動的原因和合理性,針對不提倡的.支出行為,能夠聯(lián)動公司的業(yè)務(wù)和財務(wù)其他部門,一起推進(jìn)解決,以此降低公司不必要的費用支出。

內(nèi)審崗位職責(zé)9

  1、負(fù)責(zé)公司各體系工作運行維護(hù),協(xié)助上級對公司各體系運行進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)

  2、按公司年度管理體系內(nèi)審計劃進(jìn)行內(nèi)部審核,編寫審核報告及跟蹤審核驗證審核,發(fā)現(xiàn)不符合項的糾正措施的.實施效果。

  3、按職能分配,對所負(fù)責(zé)的部門進(jìn)行系統(tǒng)運作監(jiān)管,負(fù)責(zé)ISO9001管理體系評審會議所需要資料的統(tǒng)籌收集,編制管理評審會議議程,跟進(jìn)會議各項決議的執(zhí)行情況。

  4、監(jiān)管質(zhì)量體系管理方案的實施進(jìn)度及實施效果

  5、負(fù)責(zé)對各級人員進(jìn)行有關(guān)體系知識培訓(xùn)。

內(nèi)審崗位職責(zé)10

  崗位職責(zé):

  1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)管理情況,評審相關(guān)it制度流程文檔,彌補現(xiàn)有流程風(fēng)險和漏洞,參與新流程制定和修改;

  2、識別公司it系統(tǒng)管理風(fēng)險點,獨立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團(tuán)隊實施it審計項目,就審計發(fā)現(xiàn)提出改進(jìn)建議;

  3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求,編制it風(fēng)險內(nèi)控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執(zhí)行相關(guān)控制測試,落實控制缺陷整改;

  4、與業(yè)務(wù)部門緊密合作,組織或推進(jìn)多部門合作的內(nèi)控流程建設(shè)的.規(guī)范及優(yōu)化,強化信息安全管理建設(shè),提供it內(nèi)控咨詢和培訓(xùn)服務(wù);

  5、 完成上級交付的其他工作。

  崗位要求:

  1、計算機(jī)、信息管理、審計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

  2、5年及以上it內(nèi)控審計相關(guān)工作經(jīng)驗,有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控合規(guī)(sox)經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優(yōu)先;

  4、熟悉iso27001、itil、cobit等標(biāo)準(zhǔn),了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先;

  5、誠信正直,工作認(rèn)真細(xì)心,責(zé)任心強,堅持原則,嚴(yán)格按照流程規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督管理;

  6、良好的溝通能力、執(zhí)行力和團(tuán)隊合作精神,能夠承受壓力,獨立完成項目工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)11

  職位要求:

  1.全日制本科及以上學(xué)歷,5年以上審計管理經(jīng)驗,財務(wù)、會計、審計等相關(guān)專業(yè);

  2.熟悉財稅法規(guī)、審計程序和公司財務(wù)管理流程,有大型企業(yè)內(nèi)部控制工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

  3.優(yōu)秀的協(xié)調(diào)能力和文字功底,良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神。

  崗位職責(zé):

  1.擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預(yù)算;

  2.協(xié)調(diào)并組織各公司按照集團(tuán)的`要求,在所屬系統(tǒng)內(nèi)編內(nèi)控體系文件,進(jìn)行內(nèi)部控制;

  3.組織實施財務(wù)、管理和效益審計,及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;

  4.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書,督促審計結(jié)論和建議的落實;

  5.負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

內(nèi)審崗位職責(zé)12

  1、風(fēng)險控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計制度;

  2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設(shè)計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

  3、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的'編寫;

  4、負(fù)責(zé)組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

  5、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理;

  6、負(fù)責(zé)與外部審計機(jī)構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;

  7、負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓(xùn);

  8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計檔案的整理與保管;

  9、負(fù)責(zé)向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系

內(nèi)審崗位職責(zé)13

  職位職責(zé):

  1、對公司各事業(yè)部執(zhí)行各項內(nèi)部審計業(yè)務(wù),并協(xié)助建立健全公司的.內(nèi)控運營相關(guān)制度流程;

  2、負(fù)責(zé)收集、整理審計數(shù)據(jù)資料等信息,編制審計工作底稿、匯總審計意見、草擬審計報告;

  3、對提出的改進(jìn)意見進(jìn)行跟蹤并做好記錄;

  4、及時完成上級交辦的工作任務(wù)。

  任職資格:

  1、財務(wù)、會計、審計相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;

  2、從事財務(wù)工作3年或?qū)徲嫻ぷ?年以上,具有初級以上會計職稱;

  3、熟悉審計方法和審計程序,具備勝任業(yè)務(wù)的能力;

  4、具備良好的表達(dá)能力、溝通能力、責(zé)任心強、有敬業(yè)精神。

內(nèi)審崗位職責(zé)14

  1)參與公司重要經(jīng)營活動,按審計作業(yè)程序開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

  2)按照審計方案,在項目執(zhí)行組長的指導(dǎo)下,對公司屬下部門、公司開展內(nèi)部控制、離任或?qū)m椀葘徲嫛?/p>

  3)根據(jù)審計分工,負(fù)責(zé)調(diào)查、核實審計事項,通過科學(xué)、客觀的方法搜集審計證據(jù),編制審計工作底稿,并對取得的審計證據(jù)的真實性、完整性負(fù)責(zé);

  4)在審計過程中發(fā)現(xiàn)可以提高效率或確保審計質(zhì)量的方法,提出改進(jìn)建議;

  5)負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作;

  6)參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提升審計業(yè)務(wù)水平;

  7)完成部門交辦的其他事項。

  任職資格:

  1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉內(nèi)部控制原則和審計程序;

  2、有一定的.財務(wù)會計知識基礎(chǔ);

  2、熟悉文化影視業(yè)及業(yè)務(wù)流程,了解相關(guān)法律政策;

  3、良好的溝通及書面表達(dá)能力;

  4、熟練操作辦公軟件;

  5、積極主動,細(xì)心、有進(jìn)取心和團(tuán)隊合作精神;

  6、有文化影視業(yè)及工程建設(shè)行業(yè)審計、內(nèi)控工作經(jīng)驗的優(yōu)先。

內(nèi)審崗位職責(zé)15

  a、嚴(yán)格執(zhí)行本公司有關(guān)程序和管理制度。熟悉國家質(zhì)量工作的法律、法規(guī)和規(guī)章。努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),做到熟悉檢測工作方法和程序,了解檢測工作目的、任務(wù),熟悉《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的內(nèi)容要求及在各部門的應(yīng)用和評審辦法,能準(zhǔn)確評定檢測結(jié)果并能夠做出正確的評審結(jié)論。

  b、負(fù)責(zé)對除本崗位以外的針對《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》各個要素的.要求,進(jìn)行檢查評審,并督促其改正。

  c、根據(jù)本公司制定的內(nèi)審計劃,配合內(nèi)審組長進(jìn)行評審工作。按時完成評審任務(wù)。對不符合規(guī)定要求的要素,對責(zé)任部門實施糾正措施,進(jìn)行跟蹤驗收,并做好記錄。

  d、對質(zhì)量管理體系文件制、修訂提出意見。

  e、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

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